2025年度湖南怀化经济开发区产业发展局部门预算公开说明

发布时间:2025-02-18 17:01信息来源:怀化国际陆港经开区

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化国际陆港经济开发区产发局部门职责:

(一)负责贯彻党和国家有关经济发展、产业发展和扩大开放的各项方针政策、法规和条例;

(二)负责各类计划项目的申报、推荐与管理工作;

(三)负责投资项目的推介、管理及相关服务工作;

(四)负责内、外资项目立项、可行性研究报告和外商投资企业合同章程的审批、发放批准证书工作;

(五)负责为企业提供工商、税务、交通、供电、供水、环保等方面服务,并协调处理有关问题;

(六)负责经开区农林水、畜牧水产、农机、经管、能源、物价、统计、安监和质监等工作;

(二)机构设置情况

一级部门预算单位请说明:产业发展局作为一级部门预算单位,内设科室为综合科、发改科、统计科、工信科、科技科,共5个科(股)室;设局长岗位1个、副局长岗位2个、职员岗位14个,共17个岗位。

二级部门预算单位请说明:“安全生产监督管理局作为产业发展局的二级部门预算单位,内设科室为综合协调科、工贸和危化科”。共2个科(股)室;设局长岗位1个、职员岗位5个,共6个岗位。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明:“纳入2025年湖南怀化经济开发区产业发展局部门预算编制范围的包括:产业发展局本级”。

二级部门预算单位请说明:“纳入2025年湖南怀化经济开发区产业发展局部门预算编制范围的包括:安全生产监督管理局(二级部门)”。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算1093.58万元,其中,一般公共预算拨款1093.58万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年增加153.76万元,增长率16.36%,主要原因是因为各单位人员调整,机构改革安监局并入我局、环保局园区环境监管平台建设经费及其他专项经费等并入我局,导致一般公共财政收入增加。

(二)支出预算。2025年本部门支出预算数1093.58万元,其中,一般公共服务支出1093.58万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年增加153.76万元,增长率16.36%,主要原因是因为各单位人员调整,机构改革安监局并入我局、环保局园区环境监管平台建设经费及其他专项经费等并入我局,导致一般公共财政收入增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为1093.58万元,其中:一般公共服务支出1093.58万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年年初预算数为418.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资88.45万元、津贴补贴1.58万元、办公费2.75万元、印刷费1.4万元、水电费0万元、办公设备购置费0.4万元等;

(二)项目支出:2025年年初预算数为674.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:委托业务费支出380万元,主要用于国际陆港经开区调区扩区、项目前期专项经费、国际陆港工作站专项经费、怀化国家文化和科技融合示范基地专项经费等方面。五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算

     2025年湖南怀化经济开发区产业发展局部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.5万元,下降50%,主要因为(按照“三公”经费“只减不增”原则,从严从紧安排“三公”经费预算。)

(二)机关运行经费

     2025年产发局机关运行经费20.89万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%),压减公用经费后安排16.7万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),同口径对比,比上年预算数减少8.41万元,下降28%,主要因为各单位人员调整,机构改革安监局并入我局,2025年园区办不再安排公用经费,导致一般公共财政收入减少。主要用于:差旅费支出,5.84万元;办公费支出,2.72万元;福利费支出,2.45万元等。

(三)政府采购情况

2025年产发局采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出674.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出674.63万元,其中项目前期专项工作经费390万元,统计专项工作经费70万元等全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.2025年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1093.58万元,其中,基本支出418.95万元,项目支出674.63万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

(七)一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

相关附件